中共陽泉市委機構編制委員會辦公室

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陽泉市機構編制委員會辦公室2015年部門預算

 時間:2015-06-03       大    中    小      來源:綜合科

市編辦概況

 一、部門概況

(一)主要職能

1、貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府以及省機構編制部門有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策和法律法規,研究擬定全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、規章、辦法和實施細則。

2、負責全市各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派、人民團體機關(以下簡稱黨政群機關)及事業單位的機構編制管理工作。

3、研究擬定全市行政管理體制與機構改革的總體方案;擬定市級機構改革方案及實施意見;審核縣、區機構改革方案;指導、協調全市各級行政管理體制改革和機構改革。

4、審核市委各部門、市政府各部門的職能配置、內設機構、人員編制和領導職數的方案;協調市委各部門之間、市政府各部門之間、市委各部門和市政府各部門之間以及市與縣、區之間的職責分工,科學配置各部門的職能。

5、審核市人大、市政協、市法院、市檢察院和各民主黨派、人民團體機關以及開發區的機構設置、人員編制和領導職數的方案。

6、負責市級黨政群各部門以及開發區的內設機構、人員編制和領導職數的調整;審核縣(區)委、政府工作機構的調整;分配下達市、縣(區)、鄉鎮各級黨政群機關的行政編制總額;分配下達全市各級各類專項編制總額。

7、研究擬定全市事業單位管理體制和機構改革的方案;審核或批準市級黨政群機關所屬事業單位的機構編制和職能界定;審批縣(區)副科級以上事業單位的設置;指導并協調縣(區)、鄉鎮事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

8、負責市級黨政群機關、事業單位機構編制管理證和控編進人制度的建立健全及組織實施工作。

9、負責全市事業單位登記管理工作,組織實施市級事業單位登記和年檢工作。

10、對縣(區)機構編制部門的工作和全市各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查,報告市編委及市委、市政府。

11、承擔市委、市政府和市編委交辦的其他事項。

(二)2015年主要工作任務

  1. 深入學習貫徹黨的十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神,深入開展學習討論落實活動,主動適應新常態。

  2. 進一步深化行政審批制度改革,大力簡政放權,不斷激發經濟社會活力。

  3. 大力推進權力清單和責任清單工作,把權力關進制度的籠子。

  4. 深化政府職能轉變和機構改革,不斷厘清政府與市場的邊界。

  5. 深入推進事業單位分類改革,創新公益服務體制機制。

  6. 扎實開展綜合行政執法體制改革。

  7. 嚴控機構編制,創新機構編制管理,滿足事業發展需要。

  8. 不斷強化法治意識,加強機構編制法制化建設。

  9. 強化自身建設,為改革和管理工作提供政治、思想、組織和作風保證

    二、部門預算單位構成

     

序號

單位名稱

1

陽泉市機構編制委員會辦公室

2

陽泉市事業單位登記管理局

3

陽泉市機構編制電子政務中心

表一:2015年收支預算總表

 

部門名稱: 

     

單位:萬元

收    入

支    出

項目

預算數

功能分類

預算數

經濟分類

預算數

一、一般公共預算資金(小計)

176.95

一、一般公共服務支出

176.95

一、工資福利支出

105.69

    財政撥款

146.95

二、國防支出

 

二、商品和服務支出

59.87

    行政事業性收費資金

 

三、公共安全支出

 

三、對個人和家庭的補助

11.39

    專項資金

30 

四、教育支出

 

四、對企事業單位的補貼

 

    國有資源(資產)有償使用收入

 

五、 科學技術支出

 

五、轉移性支出

 

    其他收入

 

六、文化體育與傳媒支出

 

六、債務利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社會保障和就業支出

 

七、基本建設支出

 

三、財政專戶管理的事業資金

 

八、醫療衛生與計劃生育支出

 

八、其他資本性支出

 

四、其他資金

 

九、節能環保支出

 

九、其他支出

 
   

十、城鄉社區支出

     
   

十一、農林水支出

     
   

十二、交通運輸支出

     
   

十三、資源勘探電力信息等支出

     
   

十四、商業服務業等支出

     
   

十五、金融支出

     
   

十六、援助其他地區支出

     
   

十七、國土海洋氣象等支出

     
   

十八、住房保障支出

     
   

十九、糧油物資儲備支出

     
   

二十、預備費

     
   

二十一、其他支出

     
   

二十二、轉移性支出

     

收入合計

 

支出合計

176.95

支出合計

176.95

                 
         

表二:2015年一般公共預算資金支出預算表

       

部門名稱: 

 

單位:萬元

       

科  目

合計

基本支出

項目支出

       

合計

176.95

146.95

30

       

一般公共服務支出

172.83

142.83

30

       

    行政運行(其他共產黨事務支出)

112.37

112.37

         

    一般行政管理事務(其他共產黨事務支出)

10

 

10

       

    事業運行

30.46

30.46

         

        其他共產黨事務支出

20

 

20

       

醫療衛生與計劃生育支出

4.12

4.12

         

  醫療保障

4.12

4.12

         

    行政單位醫療

3.09

3.09

         

    事業單位醫療

1.03

1.03

         

表三:2015年一般公共預算安排的基本支出分經濟科目表

         

部門名稱: 

單位:萬元

         

項目類別/項目名稱/經濟名稱

預算數

         
             

合計

146.95

         

基本支出

146.95

         

  人員經費

117.08

         

    在職人員工資

111.65

         

      基本工資

31.6

         

      保留津貼

           

      公務員統一津補貼

62.49

         

      崗位津貼

           

      供熱補貼

           

      獎金

2.63

         

      基礎性績效工資

4.08

         

      獎勵性績效工資總額

           

      住房公積金

10.85

         

      提租補貼

           

      女工衛生費

           

    醫療保障

4.12

         

      在職職工醫保

4.12

         

      退休職工醫保

           

      工傷保險

           

      生育保險

           

      醫療費

           

    其他人員經費

0.77

         

      養老保險

0.26

         

      失業保險

0.04

         

      遺屬補助

           

       其他社會保障繳費

0.47

         

    計劃生育獎勵

           

      獨生子女費

           

      獨生子女父母退休一次性獎勵

           

    其他

0.54

         

      其他工資福利支出

           

      其他對個人和家庭的補助支出

0.54

         

  日常公用經費(非標準)

7.74

         

    日常公用經費(非標準)

7.74

         

      直接支付供熱費

5.84

         

      授權支付供熱費

           

      工會經費上繳工會50%部分

0.905

         

      工會經費撥回單位50%部分

0.905

         

      福利費

0.09

         

      離退休人員統一訂報費

           

      離退休人員統一訂雜志費

           

      離退休人員公用經費撥回單位部分

           

  日常公用經費(標準)

22.13

         

    日常公用經費(標準)

22.13

         

      辦公費

2.35

         

            印刷費

1.7

         

      培訓費

1.9

         

      電費

           

      郵電費

1.3

         

      物業管理費

1.08

         

      差旅費

2.4

         

      會議費

4

         

      公務接待費

           

      公務用車運行維護費

7.4

         

      其他商品和服務支出

           
                   

 

表五 :2015年一般公共預算安排的“三公”經費預算表

       

部門名稱: 

單位:萬元

       

項  目

預算數

       

合計

20.2

       

1、因公出國(境)費用

         

2、公務接待費

2.4

       

3、公務用車費

17.8

       

  其中:(1)公務用車運行維護費

17.8

       

        (2)公務用車購置費

         

 

陽泉市機構編制委員會辦公室

2015年部門預算安排情況說明

     一、收入預算總體安排情況

2015年收入預算176.95萬元,其中:財政撥款176.95萬元。

二、支出預算總體安排情況

2015年支出預算176.95萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出176.95萬元。

2.按支出經濟分類,包括工資福利支出105.69萬元、商品和服務支出29.87萬元、對個人和家庭的補助11.39萬元、項目支出30萬元。

三、一般公共預算資金支出安排情況

2015年部門預算中,一般公共預算資金安排支出176.95萬元。

1.按支出功能分類,包括我辦及下屬事業單位事務支出172.83萬元,主要用于部門人員經費、日常公用經費及項目經費的支出。醫療保障支出4.12萬元,主要用于部門職工的醫療保險。

2.按支出用途分類,分基本支出和項目支出,其中基本支出146.95萬元,包括人員支出、日常公用支出;項目支出30萬元,用于機構改革、行政審批制度改革。

3.一般公共預算安排的基本支出按經濟分類,包括在職人員工資支出111.65萬元、醫療保障支出4.12萬元、其他人員經費(養老保險等)支出0.77萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.54萬元、日常公用經費支出29.87萬元。

四、三公經費安排情況及增減變化原因

2015年三公經費安排20.2萬元,2014年三公經費安排30萬元,減少9.8萬元,同比減少32.7%。

 

 

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